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審計
8000-12000元/月工作職責:
1、建立、完善、落實公司內部審計管理體系,監(jiān)督制度的執(zhí)行,確保審計全覆蓋,加強審計管控。
2、制定公司內控體系基礎建設方案,定期審查公司內控體系,發(fā)現管理缺陷并給予整改意見。
3、制定年度審計計劃,制定審計方案,編制、審核審計工作底稿并撰寫審計報告,提出改進建議,監(jiān)督整改。
4、跟蹤與推動整改責任單位進行審計問題整改,完成領導交辦的其他工作。
5、制定公司風險管理策略及應急預案,向公司管理高層提示關注相關風險,采取必要措施降低風險。
任職要求:
1、40歲以下,本科及以上學歷,會計學、審計學等相關專業(yè),具備5年以上內部審計或內控審計或風險管理審計經驗。
2、有非標行業(yè)或者機械行業(yè)內審工作經驗者優(yōu)先,具有審計師(中級及以上)等資格優(yōu)先。
3、熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,相關知識豐富。
4、具有較強的分析、推理和寫作能力及良好的溝通協調能力、自驅力及抗壓能力。

牟女士實名
成都新津區(qū)成都小巨人畜牧設備有限公司
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